Så Här Anger Du Ingående Balans

Innehållsförteckning:

Så Här Anger Du Ingående Balans
Så Här Anger Du Ingående Balans

Video: Så Här Anger Du Ingående Balans

Video: Så Här Anger Du Ingående Balans
Video: ОНИ ВЫЗВАЛИ ПРИЗРАКА, НО БОЛЬШЕ НЕКОГДА … THEY CALLED THE GHOST, BUT THERE'S NO TIME ANYMORE … 2024, April
Anonim

Att ange öppningsbalansen är ett obligatoriskt förfarande innan du börjar arbeta med 1C: Enterprise-programmet. Endast i det här fallet är det möjligt att säkerställa ett bekvämt och korrekt underhåll av skatte-, redovisnings- och förvaltningsredovisning samt att applikationen fungerar fullständigt. Det är nödvändigt att ange uppgifter om ingående saldo på grundval av primär dokumentation.

Så här anger du ingående balans
Så här anger du ingående balans

Instruktioner

Steg 1

Ställ in alla nödvändiga parametrar för redovisning av organisationens anläggningstillgångar. För att göra detta måste du använda dokumentet "Ange initialbalanser för operativsystemet". Denna funktion är självförsörjande, eftersom den möjliggör en fullständig redovisning av information om anläggningstillgångar. Ange data som bara motsvarar det aktuella läget för operativsystemet, som redan har beaktats och ännu inte har skrivits av, du bör inte överföra historik för rörelse och avskrivningar på dem till programmet.

Steg 2

Ange det ursprungliga saldot för uppgörelser med anställda innan du fortsätter med lön i 1C-programmet. Öppna dokumentet "Lön", där specificera information om saldon med anställda, skatter och försäkringspremier.

Steg 3

Registrera också förekomsten av skulder på konto 661 "Löneredovisning" med hänvisning till konto 00 "Hjälpkonto". Om företaget har utestående lån är det nödvändigt att bilda ett dokument "Låneavtal".

Steg 4

Upprätta saldot på avräkningar med ansvariga personer genom att bilda dokumentet "Kontant utflödesorder" och "Kvitto kontantorder". I det här fallet anges typen av operation antingen "Utgivning av medel till revisorn" eller "Återbetalning av medel från revisorn". Det initiala saldot i delrapporten återspeglas i redovisningen av programmet på debitering av konto 301 "Kassör" och kredit på konto 00 "Hjälpkonto".

Steg 5

Sänk ned det inledande kontantsaldot med hjälp av dokumentet "Kvittans kontantorder", där flaggan "Betald" är inställd och "Övriga kontanta intäkter" markeras. För saldot på avräkningskontona används avsnittet "Betalningsorder: mottagande av medel". Utför detta dokument för alla företagets löpande konton som har saldon.

Rekommenderad: